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  • 2025-04-17
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  • 2025-04-17 17:09
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贵阳大数据科创城(苏贵产业园区、张江〔贵安〕高科技产业园区)管理委员会2025年部门预算公开信息

来源:贵阳大数据科创城   发布时间:2025-04-17 17:09   浏览次数:0次   字号:[     ]

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门(单位)机构设置

(三)预算单位构成

(四)部门人员构成

二、部门(单位)主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关(机构)运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)预算绩效管理情况

(四)项目支出安排情况

(五)名词解释

五、2025年部门预算公开表(附表)


一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能:贵阳大数据科创城(苏贵产业园区、张江〔贵安〕高科技产业园区)管理委员会为贯彻执行国家法律法规和方针政策及贵阳市人民政府、贵安新区管委会的安排部署,执行党工委的决定,制定和实施管理区域内各项管理制度和规定;编制管理区域内经济和社会发展中长期规划和有关专项规划,按程序报批后组织实施;按照贵阳市人民政府、贵安新区管委会的授权,负责办理法律法规规定的行政审批事项,并承担相应的法律责任;开展管理区域内的招商工作;按照规定负责审批管理区域内的投资项目;负责管理区域内基础设施和公共设施等的建设管理有关工作;负责管理区域内产业发展、统计、生态环境保护、安全生产监督管理等工作;完成贵阳市人民政府、贵安新区管委会交办的其他工作。

下属事业单位为贵阳大数据科创城园区服务中心,主要职责职能为:为园区内建设发展、运行管理有关工作提供服务保障;为园区内招商引资有关工作提供服务保障;为园区内产业项目及企业提供服务保障;为园区内人才服务工作提供保障;负责本单位网上名称管理工作。

(二)部门(单位)机构设置:贵阳大数据科创城(苏贵产业园区、张江〔贵安〕高科技产业园区)管理委员会属于机关单位,级别为正处级。核定内设机构科级领导职数3名(不含兼职),内设党政办公室、产发局、投促局、规建局、安监局5个机构。设纪检机构纪检室,核定科级领导职数1名。

贵阳大数据科创城园区服务中心核定事业编制22名。

(三)预算单位构成:

因本部门下属单位未独立编制预算,其预算纳入本级预算合并编制,故部门预算为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括:部门下属事业单位贵阳大数据科创城园区服务中心、贵安新区园区纪检监督执纪问责工作联动组。

(四)部门人员构成:贵阳大数据科创城(苏贵产业园区)管理委员会及所属事业单位总编制人数32人、在职实有人数29人、离退休人员人数0人,行政编制10人、事业编制16人、国企雇员3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2024年以来,在新区党工委、管委会的坚强领导下,贵阳大数据科创城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实贵安新区高质量发展大会精神,锚定“三区”定位,聚焦数字经济、新能源动力电池及材料、先进装备制造等主导产业,做细做实高质量发展大文章,推动大科城经济发展迈上新台阶。

2025年是“十四五”规划收官之年,是实现“一年一个样、三年大变样”的决胜之年,做好经济发展工作意义重大。大科城将持续增强等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感,以严的基调强化正风肃纪,激励全体干部职工敢干、实干、快干、会干,持续推动大科城及核心区经济社会高质量发展行稳致远。

一是抓核心区攻坚任务。紧盯核心区攻坚任务,逐项梳理工作进度,加强分析调度,有效推动落实,确保完成全年经济展各项目标任务;尤其加强经济运行监测和调度,全力在抓企业培育、抓园区升级上下更大功夫,进一步加大对行业龙头、产业链核心、潜力独角兽等企业培育力度,加快带动核心区产业集聚发展。

二是全力攻坚工业产业。针对拟落地航空航天孵化基地的项目加快推动项目生产线建设,与产投公司做好联动,将项目纳入定期重点调度事项,推动尽快进场装修、落地投产。紧盯在谈的深圳精创新型显示及半导体自动化设备生产项目、前沿动力垂直起降固定翼轻型飞机生产制造基地项目、阿牧网云乳业智能制造项目等持续紧盯项目洽谈进度,推动尽早签约落地,为2025年工业经济指标提供新的增量支撑。

三是全力做强数字经济。持续做强“云服务”首位产业,加快集聚更多华为云上下游产业链。聚焦数据要素、数据安全、数据交易、数据训练等特色产业培育,加快推进航天鸿翼落地,推动更多数据要素上下游生态企业入驻,打造数据要素产业园。加快推进在建贵安集群数盾等项目建设,谋划安全垂类大模型应用等项目,推动数据安全产业发展。谋划设立安全产业发展子基金,激发企业创新活力。鼓励支持贵阳大数据交易所、数据宝等企业深度合作,为人工智能大模型训练提供高质量数据集。

四是加快重点项目建设。做好大科城辖区,特别是核心区项目建设情况统筹调度和服务保障,推进产业用房、市政道路、房建项目、公共服务配套应用等项目开发建设,2025年计划开工贵安新区张江高科技产业园数字影音生产基地、贵安新区张江高科技产业园大视听算力应用基地、百度智能云(贵安)大模型创新应用中心等项目177万平方米,完工数智中心B区、数智中心C区、苏商总部等项目124万平方米。同时,紧盯政策导向、资金投向,聚焦中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债、“四化”基金等,科学谋划一批符合产业特色的优势项目、增强发展后劲的重大项目。

五是加大招商引资力度。把招商引资作为“头号工程”,切实抓好国家和省规范招商引资规定落实,坚持大抓产业、大抓工业、大抓配套,立足大科城资源禀赋、比较优势、产业基础、市场资源,聚焦重大项目,进一步发挥招商主体作用,坚持专业招商、小团队招商、基金招商、产业链招商,确保项目招得来、留得下,持续掀起产业大招商的强劲攻势。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见附表1-3)

本预算包括本单位及所属单位预算。

2025年部门收入预算总额3832.39万元,其中:本年收入3832.39万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入3832.39万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额3832.39万元,其中:本年支出3832.39万元,年终结转结余0万元。本年支出中:一般公共服务支出2360万元,科学技术支出75万元,社会保障和就业支出36.47万元,卫生健康支出36.25万元,资源勘探工业信息等支出450万元,住房保障支出44.67万元,灾害防治及应急管理支出30万元,其他支出800万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少513.28万元,下降11.81%,主要原因是:政策性调整产业扶持经费。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少513.28万元,下降11.81%,主要原因是:政策性调整产业扶持经费。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2025年部门财政拨款收入预算总额3832.39万元,其中:本年收入3832.39万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入3832.39万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额3832.39万元,其中:一般公共服务支出2360万元,科学技术支出75万元,社会保障和就业支出36.47万元,卫生健康支出36.25万元,资源勘探工业信息等支出450万元,住房保障支出44.67万元,灾害防治及应急管理支出30万元,其他支出800万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为3832.39万元,比2024年预算减少513.28万元,下降11.81%,主要原因是:政策性调整产业扶持经费。

(三)一般公共预算支出情况(详见表5)

2025年一般公共预算支出总额3832.39万元,其中基本支出782.99万元,项目支出3049.4万元。

基本支出中:行政运营665.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出36.47万元,行政单位医疗19.6万元,公务员医疗补助14.82万元,其他行政事业单位医疗支出1.83万元,住房公积金44.67万元。

项目支出中一般行政管理事务1594.4万元,招商引资100万元,学术交流活动25万元,科技奖励50万元,产业发展450万元,安全监管30万元,其他支出800万元。

2025年一般公共预算总额比2024年预算减少513.28万元,下降11.81%,主要原因是:政策性调整产业扶持经费。

(四)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2025年一般公共预算中基本支出782.99 万元(含人员经费746.51 万元、公用经费36.48 万元)。

人员经费746.51 万元中含基本工资438.8万元,奖金14.68万元,伙食补助费33.02万元,绩效工资142.62万元,机关事业单位基本养老保险费用36.47万元,城镇职工基本医疗保险缴费19.6万元,公务员医疗补助缴费14.82万元,其他社会保险缴费1.83万元,住房公积金44.67万元。

公用经费36.48 万元中含办公费10万元,印刷费3万元,电费2.5万元,差旅费2万元,其他商品和服务支出16.56万元,福利费2.42万元。

2025年基本支出预算总额比2024年预算546.12增加236.87万元,增加比率43.37%,主要原因是:机构新增人员。

(五)政府性基金预算支出情况(详见表8)

我单位无政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表9)

我单位无国有资本经营预算支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费0万元;政府性基金预算安排“三公”经费0 万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较,增减变化情况如下:

2025年因公出国(境)费0 万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位24年度未发生因公出国(境)费,25年预算未安排因公出国(境)费。

2025年公务接待费0 万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位24年度未发生公务接待费,25年预算未安排公务接待费。

2025年公务用车运行维护费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无公车,故25年预算未安排公务用车运行维护费。

2025年公务用车购置费0 万元,说明公务用车保有量情况。比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无公车,故25年预算未安排公务用车购置费。

(八)部门政府采购预算情况(详见表11)

2025年政府采购预算总额为758万元,其中:货物类政府采购0万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购758万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加758万元,增长(下降)0%,主要原因是:上年度无政府采购预算。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表12)

全力推动贵阳大数据科创城高质量发展大踏步前进,努力实现一年一个样、三年大变样,确保大科城各项职能工作正常开展,不断提升招商、营商、安商的氛围,提质大科城园区建设速度,保质保量全面推进大科城的招商引资工作。

1.日常事务的综合协调,满足大科城各部门的办公及后勤保障需求;

2.围绕一年一个样,三年大变样,奋力推进招商引资,产业发展,以及规划建设,清单化、责任化地推进各项工作;

3.不断提升园区企业服务质量,并打造园区服务中心,提供保姆式的服务机制。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

2025年本单位及下属1家二级单位涉及重点项目2个,预算资金758.12万元,预算绩效目标情况如下:

1、贵阳大数据科创城园区智慧运营服务项目,金额171万元,主要用于建设大科城智慧园区管理系统,全方位地介绍和管控大科城范围内的产业,企业,工业以及人才动向,优化土地资源利用、精准掌握科创城企业分布、 提升招商引资选址精准匹配、营造优质高效的营商环境。

2、高铁站及新区两个市域快铁站点保障经费项目,金额587.12万元,主要用于高效保障高铁站及新区2个市域快铁站点周边物业服务及提升基础配套设施正常运转等。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关(机构)运行经费情况:2025年部门机关(机构)运行经费预算为36.48 万元,其中:办公费10万元、印刷费3万元、电费2.5万元、差旅费2万元,其他商品和服务支出16.56万元,福利费2.42万元。

2025年部门机关(机构)运行经费预算比2024年同口径预算增加9.61万元,增长35.76%,主要原因是:机构新增人员。

(二)国有资产占有使用情况:截至2024年12月31日,本部门固定资产金额87.58万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台,办公设备及办公家具87.58万元。2025年度拟购置固定资产10万元,主要是:办公设备及家具等。

(三) 预算绩效管理情况:2025年,实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算758.12万元。

(四)项目支出安排情况:2025年部门预算中安排的重要项目有2个。

1、贵阳大数据科创城园区智慧运营服务项目,金额171万元,主要用于建设大科城智慧园区管理系统,全方位地介绍和管控大科城范围内的产业,企业,工业以及人才动向,优化土地资源利用、精准掌握科创城企业分布、 提升招商引资选址精准匹配、营造优质高效的营商环境。

2、高铁站及新区两个市域快铁站点保障经费项目,金额587.12万元,主要用于高效保障高铁站及新区2个市域快铁站点周边物业服务及提升基础配套设施正常运转等。

(五)名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.……

五、2025年部门预算公开表(附表)

附件:2025年贵安新区大科城管委会部门预算公开表.xls